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        365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室

        2015年度部门决算

         

         

         

         


         

         

        20161020

         

         

         

          

         

        第一部分 365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室概况

        一、主要职能

        二、部门决算单位构成

        三、部门人员构成

        第二部分 365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室2015年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况

        二、收入决算情况

        三、支出决算情况

        四、财政拨款收入支出决算总体情况

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

        九、其他重要事项的情况

        第三部分 365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室2015年度部门决算表

        一、收入支出决算总表(1)

        二、收入决算表(2)

        三、支出决算表(3)

        四、财政拨款收入支出决算总表(4)

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

        第四部分 名词解释

        365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365

         

         


         

        365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室

        2015年度部门决算情况说明

         

        第一部分 365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室概况

        一、部门主要职能

        1负责市政务服务中心日常管理工作,检查、指导、考评下级政务服务中心和便民服务机构的工作。

        2)研究制定市政务服务中心各项规章制度。

        3)审核市政府部门进入或退出市政务服务中心的政务服务事项,组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作,并根据上级要求和实际调整服务事项。

        4)对市政务服务中心各办事岗位及工作人员进行日常监督、管理和考评,并将考评结果及建议通报派驻部门。

        5)受理对市政务服务中心工作人员的投诉,并及时向投诉人反馈调查、处理情况。

        6)承担市政务服务中心电子政务平台的建设管理、运行维护等工作。

        7)组织市政务服务中心工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作。

        8)建立并完善市重点投资项目审批督查代办工作制度及服务体系,做好投资项目的受理、办理、协调、督导管理工作。

        9)统筹管理公共资源交易,指导协调各类公共资源交易管理工作;会同有关部门拟定公共资源交易的具体规则和制度,编制公共资源交易项目目录;按照综合监管与行业监管并重的原则,加强市场交易活动的现场监管,对招投标有关行业监管部门履责情况进行监督检查和业务指导;负责建设和管理综合专家库,受理对公共资源交易的投诉,并协调调查处理。

        10)负责进驻市政务服务中心办理事项的公开工作,为政府政务信息公布、政策听证、投资洽谈、网上议政及政府与企业、市民互动交流等活动提供服务场所。

        11)完成上级交办的其他事项。

        二、部门单位构成

        从决算单位构成来看,365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

        三、部门人员构成

        365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室总编制人数69人,其中:行政编制19人,政府购买岗位50人。在职实有人数68人,其中:行政18人,政府购买岗位50人。

        第二部分 365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室2015年度部门决算情况说明

        一、2015年度收入支出决算总体情况

        2015年度收入总计7,091万元,支出总计7,091万元。与2014年相比,收入减少2,373,降低25.07%;支出减少2,373,降低25.07%主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制支出,压减开支。

        二、2015年度收入决算情况

        2015年度本年收入合计7,091万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)7,078万元,占本年收99.82%;其他收入13万元,占本年收入0.18%

        三、2015年度支出决算情况

        2015年度本年支出合计7,079万元。其中:基本支出351万元,占本年支出4.96%;项目支出6,728万元,占本年支出95.04%

        四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

        2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计7,078万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少2,382万元,降低25.18%主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制支出,压减开支。

        五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

        2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为7,077万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为7,077万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出351万元,项目支出6,726万元。大楼租金3680万元,主要用于支付2015年度市民之家大楼租金和物业管理费;水电气费用866万元,主要用于支付2015年度市民之家水电气费用;信息化运行维护费686万元,主要用于着力改进和优化全市统一网上审批平台(含并联审批系统)和电子监察平台功能,实现由业务管理系统向业务办理系统升级;窗口工作经费300万元,主要用于加强全省投资项目联合审批平台的推广应用,实现投资项目审批全程网上办理、在线监督;拓宽网上办事大厅覆盖面,将纳入网上办事的事项向区级政务服务中心办理的事项延伸,为企业和市民提供网上咨询、网上预约、网上申报服务;行政运行工作等经费1194万元,主要用于加强全市政务服务体系建设,深化公共资源交易领域改革,拓展市民之家的综合服务功能,让市民之家成为市民真正的“家”。

         ()一般公共服务支出()年度预算为7,017万元,支出决算为7,017万元,完成年度预算的100%

         () 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为22万元,支出决算为22万元,完成年度预算的100%

         () 住房保障支出()年度预算为38万元,支出决算为38万元,完成年度预算的100%

        六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

        2015度一般公共预算财政拨款基本支出351万元,其中,人员经费274万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴;公用经费77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国()费、维修()费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

        七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

        ()“三公”经费的单位范围

        365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室本1个行政单位。

        ()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

        2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为107万元,支出决算为87元,完成预算的81.31%其中:

        1.因公出国()费用支出决算11万元,完成预算的100%,与去年预算持平。

        2015年365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室因公出国()团组2次,2人次,实际发生支出11万元。其中:住宿费3万元、旅费6万元、伙食补助费1万元、杂费1万元。主要用于赴美国、巴西、法国访问团组1个,1人次;用于赴巴西、古巴进行招投标领域地方立法考察团组1个,1人次。通过赴美国、巴西和法国访问就推进德尔福、康明斯、弗吉亚等相关项目落户并洽谈引进新项目事宜;通过赴巴西和古巴考察,了解巴西政府向国会修改招标采购法案的基本情况和议会立法情况;了解古巴为刺激经济,在工业优惠政策中如何执行各省政府进行的招投标给予优先授权的立法工作和相关制度。

        2.公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元,完成预算的100%;其中:

        (1)公务用车购置费0元,年末公务用车保有量3

        (2)公务用车运行维护费15元,完成预算的100%,与去年预算持平。主要用于本单位公务用车日常维护和保养,其中:燃料费8万元;维修费3万元;过桥过路费2万元;保险费2万元。

        3.公务接待费支出决算为62元,完成预算的76.54%,比预算减少19万元,主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制公务接待费用支出,压减开支。主要用于接待各地考察团。

        2015年365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费62万元。主要用于接待各地学习、参观、考察团517批次20810人次(其中:陪同4536人次)。

        2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少29万元,降低25%,其中:因公出国(境)支出决算与去年预算持平,公务用车购置及运行费支出决算减少4万元,降低21.05%,公务接待支出决算减少24万元,降低27.91%“三公”经费支出减少的主要原因是2015年我办认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制压缩“三公”经费支出。


         八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

        365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室2015年无政府性基金预算。

        九、2015年度其他重要事项的情况

        ()机关运行经费支出情况。2015年度365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室机关运行经费支出76万元,较2014(同口径)增加1万元,增加1.33%。与去年基本持平。

          ()政府采购支出情况2015年度365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室政府采购支出总额749万元,其中:政府采购货物支出462万元、政府采购服务支出287万元。

          ()国有资产占用情况。截至20151231日,365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室共有车辆5辆,其中,一般公务用车3辆,其他用车2辆(警务巡逻车)。单位价值200万元以上大型设备2()

        第三部分 365黑道老大免费观看第一季在线_365bet正网平台_bte365政务服务中心管理办公室

        2015年度部门决算表

         

                 

              

         

         

          

         

          

         

         

         

         

         

        第四部分 名词解释

        ()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

        ()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

        ()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        ()项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

        ()“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        ()机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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